主题:2008年美国个人收入所得税 -- 沉宝
不同收入有不同预扣税(withheld)要求,这要求又会因你是否是美国人而异。银行需要在利息收入产生之前收到你的W8-BEN表,从而决定是否、怎样对收入预扣税。该表可以包括下面的内容:
1)你非美国公民或永久居民
2)作为收入的接受方,你是自然人,还是信托、公司?
3)你的国家同美国之间有没有特别的税务协定(treaty)?
1.我已经到AMT了,我发现加dependents已经不能给我省税了.是这么回事么?(这老二岂不白生了)
2.一旦达到了AMT,是不是更多的itemized deduction就一点都没用了(太可惜了。。)?但对州税是不是也一样的没有用?(如果都没用我就不加了,省得反而招IRS来查)
3.TURBOTAX到底怎么样?我老担心它不知道一些accountant用的tricks.
4.公司在纽约,住在别的州(不是NJ)。如果所住州收入是0,还用报税么?还有如果将利息记入所住州收入,我是不是应该算低收入的,可为什么利息从零起征?
5。去年大搬家,捐了无数东西。可我没法记录每个东西的原价以及保留它们的收据,报税时候只能根据网上的GUIDELINE来估价。IRS会不会找麻烦?
6。父母有绿卡,把他们申报成dependents听说会影响他们拿benefits.有这回事么?
谢谢谢谢!!
孩子永远是您的asset,所以不会白生的。不过当计算AMT时,确实与您有几个孩子无关。
AMT的deduction计算方法与普通itemized deduction不同,有些东西在AMT中不能计入。州税则又是另一摊活,不同州的deduction计算方法不同。所以很难简单地说哪些东西对您有用。
你不能指望人工智能能真的胜过人工。要想尽善尽美,您可以选择:A)自学成才,B)花钱雇人。
报税原则:纽约州非居民,所住州居民。除非所住州有特别说明,否则两个州都要报。很多州是要求申报全部收入的,所以您大概算不到低收入里。为了防止双重征税,纽约州交的税可以作为credit在您所住州返还。
IRS主要看那些东西的现值,而非原价。只要有捐出物品的详细说明和合理估价即可。
不知他们是将要拿还是正在拿福利?如果是将来时,现在没有必要担心。如果是正在拿福利,请参阅有关福利的说明。
沉宝居然不是机器人?!那他怎么抢到的沙发?!!
请教一下哈,
如果从2009年才开始入境,拿工资的打工者,这次需要准备这些税表吗?需要寄给美国税务机关吗?
报税是结算已经过去的年份。
谢谢指教了啊!花!
还有一个问题需要请教啊,
中美之间的那个免税协议,是不是包括联邦税和州税?
请教了很多人,有人说包括。有人说不包括。还有人说,会先收了你的州税,等到提交了税表,会一次返还给你。
因为是美国同中国政府之间签的税协议。州税很复杂,要看具体州。
好,谢谢了啊,
送花,
去年就没收到啥大额退税,F1到美国第三年是不是还不能享受工资补助啊。好像说待满5年开始算resident?偶这里是佛州~
车还07年买了,亏了亏了。。。
原因可见只有以居民身份报税才能得到退税
DEL